![]() |
業務および財務等に関する資料 |
| 6 | 正味財産増減計算書 |
| 正味財産増減計算書総括表 | |||||||||||
| 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | |||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||
| 科 目 | 一般会計 | 富山市ファミリー・ サポート・センター 事業特別会計 |
ふるさと雇用再生 特別交付金 事業特別会計 |
合計 | |||||||
| T一般正味財産増減の部 | |||||||||||
| 1経常増減の部 | |||||||||||
| (1)経常収益 | |||||||||||
| @基本財産運用益 | 324,691 | 0 | 0 | 324,691 | |||||||
| A受取会費 | 63,681,000 | 0 | 0 | 63,681,000 | |||||||
| B事業収益 | 16,652,807 | 0 | 0 | 16,652,807 | |||||||
| 生活安定事業収益 | 15,987,197 | 0 | 0 | 15,987,197 | |||||||
| 健康維持増進事業収益 | 274,840 | 0 | 0 | 274,840 | |||||||
| 自己啓発事業収益 | 253,270 | 0 | 0 | 253,270 | |||||||
| 余暇活動事業収益 | 137,500 | 0 | 0 | 137,500 | |||||||
| C受託事業収益 | 0 | 6,447,213 | 4,842,222 | 11,289,435 | |||||||
| D受取補助金 | 17,389,331 | 8,326,784 | 0 | 25,716,115 | |||||||
| E雑収益 | 844,029 | 741 | 790 | 845,560 | |||||||
| 経常収益計 | 98,891,858 | 14,774,738 | 4,843,012 | 118,509,608 | |||||||
| (2)経常費用 | |||||||||||
| @生活安定事業費 | 46,079,028 | 0 | 0 | 46,079,028 | |||||||
| 共済金給付事業費 | 45,813,106 | 0 | 0 | 45,813,106 | |||||||
| 敬老祝品事業費 | 230,422 | 0 | 0 | 230,422 | |||||||
| 融資斡旋事業費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||
| 中退共推進事業費 | 28,500 | 0 | 0 | 28,500 | |||||||
| 子育て推進事業費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |||||||
| A健康維持増進事業費 | 8,543,308 | 0 | 0 | 8,543,308 | |||||||
| レクリエーション事業費 | 242,205 | 0 | 0 | 242,205 | |||||||
| 健康診断補助事業費 | 2,298,500 | 0 | 0 | 2,298,500 | |||||||
| 施設利用補助事業費 | 6,002,603 | 0 | 0 | 6,002,603 | |||||||
| B自己啓発事業費 | 2,063,391 | 0 | 0 | 2,063,391 | |||||||
| 教室開催費 | 226,379 | 0 | 0 | 226,379 | |||||||
| 施設利用補助事業費 | 1,837,012 | 0 | 0 | 1,837,012 | |||||||
| C余暇活動事業費 | 3,695,932 | 0 | 0 | 3,695,932 | |||||||
| レクリエーション事業費 | 877,700 | 0 | 0 | 877,700 | |||||||
| 施設利用補助事業費 | 2,045,000 | 0 | 0 | 2,045,000 | |||||||
| チケット斡旋補助事業費 | 773,232 | 0 | 0 | 773,232 | |||||||
| D会報発行事業費 | 2,714,142 | 0 | 0 | 2,714,142 | |||||||
| 会報発行事業費 | 2,714,142 | 0 | 0 | 2,714,142 | |||||||
| E加入促進事業費 | 1,596,984 | 0 | 0 | 1,596,984 | |||||||
| 加入促進事業費 | 1,596,984 | 0 | 0 | 1,596,984 | |||||||
| Fファミリー・サポート・センター事業費 | 0 | 2,044,461 | 0 | 2,044,461 | |||||||
| 研修会・講習会事業費 | 0 | 345,093 | 0 | 345,093 | |||||||
| 事例発表会事業費 | 0 | 265,260 | 0 | 265,260 | |||||||
| 連絡調整会議事業費 | 0 | 369,550 | 0 | 369,550 | |||||||
| 会報発行事業費 | 0 | 1,064,558 | 0 | 1,064,558 | |||||||
| GUサポートとやまサービス向上推進事業費 | 0 | 0 | 2,408,029 | 2,408,029 | |||||||
| 人件費 | 0 | 0 | 1,732,774 | 1,732,774 | |||||||
| サービス向上推進事業費 | 0 | 0 | 675,255 | 675,255 | |||||||
| Hファミリー・サポート・センター加入促進事業費 | 0 | 0 | 2,434,983 | 2,434,983 | |||||||
| 人件費 | 0 | 0 | 1,732,774 | 1,732,774 | |||||||
| 加入促進事業費 | 0 | 0 | 702,209 | 702,209 | |||||||
| I管理費 | 36,319,250 | 13,051,137 | 0 | 49,370,387 | |||||||
| 人件費 | 27,203,511 | 8,326,784 | 0 | 35,530,295 | |||||||
| 運営費 | 9,115,739 | 4,724,353 | 0 | 13,840,092 | |||||||
| 経常費用計 | 101,012,035 | 15,095,598 | 4,843,012 | 120,950,645 | |||||||
| 当期経常増減額 | △2,120,177 | △320,860 | 0 | △2,441,037 | |||||||
| 当期一般正味財産増減額 | △2,120,177 | △320,860 | 0 | △2,441,037 | |||||||
| 一般正味財産期首残高 | 42,092,868 | 824,178 | 0 | 42,917,046 | |||||||
| 一般正味財産期末残高 | 39,972,691 | 503,318 | 0 | 40,476,009 | |||||||
| U指定正味財産増減の部 | 0 | ||||||||||
| @基本財産運用益 | 311,749 | 0 | 0 | 311,749 | |||||||
| 基本財産運用益 | 311,749 | 0 | 0 | 311,749 | |||||||
| A一般正味財産への振替額 | △311,749 | 0 | 0 | △311,749 | |||||||
| 一般正味財産への振替額 | △311,749 | 0 | 0 | △311,749 | |||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 指定正味財産期首残高 | 44,500,000 | 0 | 0 | 44,500,000 | |||||||
| 指定正味財産期末残高 | 44,500,000 | 0 | 0 | 44,500,000 | |||||||
| V正味財産期末残高 | 84,472,691 | 503,318 | 0 | 84,976,009 | |||||||